5月15日,宣城市振宣集团在六楼会议室召开内部审计整改推进会。会议由集团公司董事长、总经理叶树萍主持,集团各公司参加了会议。
会上,集团审计部通报了对担保公司内部审计的有关情况,针对审计中发现的问题提出改进建议及意见。集团各公司负责人围绕对内部审计的认识及整改措施作表态发言。
根据2019年度内部审计工作计划,集团审计部于4月对担保公司开展内部审计工作。通过对担保公司收支经营、内部控制等方面开展内部审计,发现问题、查找风险。
叶总结合审计提出的问题,从公司内控建设、部门履职及集团经营发展等方面,提出下一阶段相关工作要求:一是全体员工要充分认识到内部审计和审计整改工作对于规范内部管理流程、提升管理水平的重要性;二是集团法务部及担保公司综合部要建立项目归档前的审核制度,明确审核专岗,强化责任落实;三是项目承办人要端正态度、尽职履责,对2018年度至今承办的项目开展“回头看”检查工作,着重围绕本次内审问题清单进行逐项核对;四是尚未开展年度内审的金融服务公司、资产管理公司、小额贷款公司要及时主动开展自查,坚决查漏洞、补短板,遏止问题反弹;五是集团审计部要进一步加大内审力度,调整年度审计计划,逐步实行季度审计,及时发现问题,持续改进和规范经营管理,促进集团持续稳定健康发展。